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答疑老师:云峰老师
可以计入管理费用-研发费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
借:管理费用等 dai:应付职工薪酬-工会筹备 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,需要把之前没做Yoda补上 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
月底全部盘点一次,平时一周可以抽盘一次。 查看全部回复
答疑老师:张瑞峰
收据可以正常入账,但是不能税前扣除 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
点击【我要办税】-【证明开具】-【开具税收完税证明】功能菜单。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你们实际上有出租出去吗? 查看全部回复
还借款,发工资奖金,股东分红,跟公司间有业务比如出租个人车子 查看全部回复
答疑老师:patience
开办费下可以设明细科目 查看全部回复
预收账款的余额是怎么形成的 查看全部回复
答疑老师:杨老师
合规的是这个员工还款或者这个员工报销冲借款 公司自己找发票处理账不是合规操作,平台不做建议(能冲平,但是有税务风险) 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借应收票据 dai应收帐款 查看全部回复
答疑老师:甘老师
金额不大放今年没事 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
那就直接对公转账就行了啊 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
两个数字之和 查看全部回复
什么置换合同 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
借:银行存款113000 dai:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000 结转销售成本 借:主营业务成本 40000 dai:库存商品 40000 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
如果是达到缴税的情况,填在第一栏 查看全部回复
答疑老师:刘淑萍
从金蝶系统找到2023年8月的科目余额表,看看银行存款数据与左边的银行存款日记账余额是否一致。 查看全部回复
借 管理费用-福利费 dai 库存商品 40 应交税费-应交增值税销项 60*13%=7.8 查看全部回复
公众号:会计宝
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