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事业单位,24年年初收到财政拨款资金50万(其中涉及补拨23年的资金20万,24年正常拨款30万)23年年末使用财政拨款支出了50万,但23年只收到30万的拨款,有20万是24年年初拨的,这种情况24年年末必须把拨款全部花掉,怎么调账才能让收入费用平等?#出纳#
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我们自2023年开始,有相关人员出差美国关联方做相关技术支持。 • 2023年按实际发生的工资及差旅费已签署服务协议,这支持服务属于免征增值税范畴,已到税务备案,于2024年4月已开具发票给美国关联方。 • 2024年每月按实际发生的工资及差旅费金额给到美国关联方做他们的费用预提,等2024年12月归集完整年的实际费用,再双方签署支持服务协议并开具发票 • 我们公司想每月按实际发生的工资及差旅费金额做反方向预提,分录如下: Dr:预提费用 Cr:费用 你看这样处理这支持服务费是否合理?#出纳#
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小企业,人家给我们开的是专票,我们开出去的是普票,这样可以抵扣吗?#出纳#
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您好,请问一下,对公账户转法人账户用作公司备用金,这个是借库存现金,贷银行存款吗,员工预支和回来报账的话怎么入账呢,如果以前放的是其他应付款,这个怎么知道法人一共提取了多少备用金,需要存进公司多少钱。#出纳#
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