正在加载...老师,我想咨询下,23年预付了一笔劳务费,做的分录是 借 预付账款 贷 银行存款 没有收到发票,但是她做了结转成本,借 主营业务成本 贷预付账款 我今年才收到发票,这个分录该怎么写#出纳#
浏览:4512 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
报销差旅费的会计分录#出纳#
浏览:4511 收藏
付给银行的服务费怎么做账#出纳#
浏览:4511 收藏
请问有没有遇见过这种情况,例如一个项目要用到123456789号材料 然后第一次采购了1234号材料 收到了这1234的进项发票 实际使用了23号材料 但是按照实际的进度 确认了56的收入 那这种如何结转成本呢?#出纳#
浏览:4511 收藏
频繁作废发票有什么影响吗?#出纳#
浏览:4510 收藏
