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去年有一批货物在账务上已经做了采购确认收入结转成本等会计分录 发票去年也开具了的 但是今年发现发票有误于是联系供应商重新在这个月开具了发票 请问这个月我的账务应该如何处理呀#出纳#
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退回员工4月多交的社保,6月收到钱怎么入账,之前计提的应付职工薪酬-社保科目是平的,入账的时候还需要冲减计提数吗?借:银行存款 贷:应付职工薪酬-社保 贷其他应收款 借:管理费用-社保(红字)贷:应付职工薪酬-社保(红字)吗?#出纳#
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