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我们是小规模纳税人,因为去年取得一张1.1w的餐饮费发票,对方今年被认定是虚开增值税发票,税务机关要求我们补滞纳金和企业所得税更正申报,请问我们去年去年营业利润是-1.8w,该费用去年被计入管理费用,也没有做过税前抵扣,怎么做账和重新申报更正#出纳#
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在数电系统里边哪个界面查询之前税控盘开具过的发票?#出纳#
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企业所得税纳税调增是只有年报的时候有,还是季度报税也要调增?#出纳#
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