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老师你好 比如23年10月做了一笔会计分录 借主营业务成本10 贷进项1 现金9,11月的时候发票异常,需要做进项税额转出,你们平台回复说这样做,借成本1 贷进项转出1;借转出1 贷未交增值税1, 今年发现当时凭证下错了 应该下固定资产 这样的话应该怎么更正#出纳#
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你好我咨询一下公司分三次发放绩效,最后一次发放时凭证摘要可否写明剩余发放系数#出纳#
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