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答疑老师:高老师
反写是在月初报税期 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
如果不是高新企业的研发费用加计扣除需要税务局备案的。可以更正申报的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果之前采购没有发票,正常需要做暂估入库这个分录, 借,库存商品暂估 dai,银行存款或应付账款暂估 现在使用了采购模块,根据采购模块的步骤,直接就会生成分录 如果是一般纳税人 借,库存商品 借,应交税费应交增值税进项 dai,银行存款或应付账款 同时冲减之前的暂估分录 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
商品报废处置收入会计处理: 发生报废时,应调减有关存货的账面价值,查明原因,按管理权限报有关部门审核,等待处理。 借:待处理财产损溢(报废存货的账面价值) dai:库存商品等(报废存货的成本) 应交税费--应交增值税(进项税转出) 直接出售报废的存货残料取得收入: 借:银行存款等 dai:其他业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 经批准后 借:管理费用/营业外支出 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
可以参考下 查看全部回复
答疑老师:小小
如果这台设备单独计价的,计提减值准备,报废 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
跟一般企业的科目差不多,注意不要把研发支出给忘记了 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
法人和公司是雇佣关系的话,要签合同,买社保的,公司给员工买社保是义务 查看全部回复
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可以计入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:patience
支付平台的佣金计入销售费用-佣金 查看全部回复
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答疑老师:李秋平
可以 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
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答疑老师:Yan
工会经费按实发工资计提 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
若个人能去到税局代开发票给到您公司,可凭票抵扣 或者个人通过二手车平台,由平台开具发票给您公司,也可凭票抵扣 查看全部回复
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可以在原凭证付一张原错发票的复印件,上面注明于xx月xx日退回发票重开 查看全部回复
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如果计入了管理费用,借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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自2022年1月1日起,企业10月份预缴申报第3季度(按季预缴)或9月份(按月预缴)企业所得税时,可以自主选择就当年前三季度研发费用享受加计扣除优惠政策。对10月份预缴申报期未选择享受研发费用加计扣除优惠政策的,可以在办理当年度企业所得税汇算清缴时统一享受。 查看全部回复
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借销售费用 dai库存商品,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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做招待费 查看全部回复
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不用结转 查看全部回复
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