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答疑老师:清岚
其他应付款确实不用支付转入营业外收入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
是形成了无形资产么 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 查看全部回复
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是无偿送出么 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
业务招待费 查看全部回复
答疑老师:许老师
两个公司实际有发生业务才能开具发票 查看全部回复
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答疑老师:贺老师
调整以前的会计分录 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
用于研发活动的可以做研发费 查看全部回复
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是的 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
只能解释一下 查看全部回复
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①收到款项时,借:银行存款 dai:应收账款;②开票时,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
答疑老师:高老师
借银行存款 dai应交税费-应交增值税-进项税额 如果期末已经结转到未交增值税 借银行存款 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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你是收票方不能冲红 查看全部回复
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红冲计提的附加税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
招待费用计入管理费用-招待费 查看全部回复
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可以,但是还是需要从应付职工薪酬科目过渡下 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以凭借合同和支付凭证等入固定资产。 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
不太符合开票要求 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
需要的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
慢慢把不真实的库存消掉 查看全部回复
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公众号:会计宝
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