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答疑老师:刘淑萍
如果在申报期内,联系主管税务局撤销后重新填报就好了啊 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
如果是应收跟预收为同一家公司,可以重分类,调整到一个科目下面 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
是的 管理费用借方红字 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
现在是删除不了么 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
什么提示? 查看全部回复
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答疑老师:归老师
可以直接按实际价款入账!或者退票重开 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以把多入的部分红冲掉,摘要写清楚是哪一年哪一月哪号分录。科目入错,可以把原分录冲红,重新入账,或者科目调换一下。 查看全部回复
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那就调整账务和申报数据一致 查看全部回复
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需要申报 查看全部回复
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合同金额的千分之一 查看全部回复
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答疑老师:包老师
一般来说,进入申请阶段,就可以资本化 查看全部回复
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借应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款 关税一般是计入产品成本的,等入库的时候 比如借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
一次性奖金不合并计税 查看全部回复
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是无偿送出么 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你们做研发吗 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1. 委托研究开发项目计划书和企业有权部门关于委托研究开发项目立项的决议文件; 2. 委托研究开发专门机构或项目组的编制情况和研发人员名单; 3. 经科技行政主管部门登记的委托研究开发项目的合同; 4. 从事研发活动的人员(包括外聘人员)和用于研发活动的仪器、设备、无形资产的费用分配说明(包括工作使用情况记录及费用分配计算证据材料); 5. “研发支出”辅助账及汇总表; 6. 企业如果已取得地市级(含)以上科技行政主管部门出具的鉴定意见,应作为资料留存备查 查看全部回复
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规定是发放的次月申报 查看全部回复
答疑老师:王晓杰老师
给对方公司挂了其他应收款 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
采购时:借:预付账款,dai:银行存款。下月入库时:借:固定资产,借:应交税费一应交增值税一进项税额(一般纳税人),dai:预付账款。 查看全部回复
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公司购进办公楼需要缴纳相应的税费 查看全部回复
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公众号:会计宝
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