正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我单位在上月购买了一个525w的固定资产,实际付款300 w,已记入到固定资产系统,当时做了300w应付账款,225w应付暂估,这个月又付了剩下的225w尾款,请问要怎么做分录呢?是要把之前的暂估冲掉吗?#高新企业#
浏览:6110 收藏
借:管理费用 贷:银行存款, 现在要红冲,可以直接 借:管理费用(红字) 借:预付账款吗? 还是必须 借:管理费用(红字) 贷:银行存款(红字) 借:预付账款 贷:银行存款#高新企业#
浏览:6099 收藏
