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答疑老师:patience
自2022年1月1日起,企业10月份预缴申报第3季度(按季预缴)或9月份(按月预缴)企业所得税时,可以自主选择就当年前三季度研发费用享受加计扣除优惠政策。对10月份预缴申报期未选择享受研发费用加计扣除优惠政策的,可以在办理当年度企业所得税汇算清缴时统一享受。 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
可以加计扣除的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
补上凭证就可以 借:无形资产-专利 dai:实收资本—XX股东 查看全部回复
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答疑老师:高老师
摘要简明扼要写就好 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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不用结转 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不用冲红 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
相关联企业之间银行转账是不是有风险需要分情况来判断,一般来说,企业之间的往来,比如借款,代收代付等款项的转账,有合同或者协议的,一般都没有问题。如果企业不能解释来源的,才会存在风险。 查看全部回复
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借:其他应付款等 dai:现金或银行存款等 收到发票冲其他应付款等 查看全部回复
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外购的用作市场推广需要视同销售,自产货物用于广告宣传推广不视同销售。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
代垫费用时,借 其他应收款 dai 银行存款等。支付外包费时 借 管理费用等 dai 其他应收款 银行存款等 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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答疑老师:石老师
员工报销发票是直接dai记银行存款 还是dai记其他应付款-员工 再打款呢 查看全部回复
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正常核算就好,人工费、材料费、设备折旧摊销等 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借销售费用 dai库存商品,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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没有 查看全部回复
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可以挂账,挂账的意思就是你这个材料是卖给母公司的 借:应收账款-母公司 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税),成本正常结转,购买的物资有发票就可以税前扣除 查看全部回复
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估值有专门的评估公司可以估值的 查看全部回复
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