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答疑老师:高老师
您好 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
正常来说,你当时的在建工程不能入账30万,平台的搭建应该不是一天可以搭建好的,属于时段履约义务,应该按完工百分比法确认 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以的,属于研发费的其他相关费用 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
一般简单来说预收账款是预先收的钱经济业务科可能还没发生呢,而应收账款是经济业务已经发生了还没收到钱呢 查看全部回复
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如果是委外研发,可以 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
实质上是政府补助 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
公司经营相关的费用货款用公账支付 查看全部回复
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答疑老师:patience
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
这种是公司内部单据,哪个部门请款,就写哪个部门,收款单位一般是公司 查看全部回复
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答疑老师:小黑
可以报销的,计入管理费用-职工培训费即可 查看全部回复
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你好,借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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可以补计入今年 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
代理机构只修改了申报表,没有让你们调账账务是吧? 查看全部回复
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补缴税款 借:应交税费-应交增值税-进项税额(辅助:一般项目,金额负数) 借:应交税费-应交增值税-进项税额(辅助:即征即退项目,金额正数) 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 交滞纳金 借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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该无形资产的相关经济利益很可能流入企业,且成本能可靠计量。取得土地证或实际占用该土地开始项目建设时(以两者中较早者为准)计入无形资产。 查看全部回复
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是不是有部分是以前年度的研发支出 查看全部回复
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您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
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工业生产总值=当月主营业务收入+库存商品期末余额-库存商品期初余额 查看全部回复
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公众号:会计宝
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