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答疑老师:andy老师
计提工资数是扣社保和个税之前的数 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
你是说收到技术服务费发票吗? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是长期股权投资么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
就你一个会计么 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:银行存款 dai:递延收益 以后期间缺认这个递延收益 借:其他收益-政府补助 或营业外收入-政府补助 dai:递延收益 查看全部回复
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可以,二级明细也可以直接写租赁费 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
应交税费-应交企业所得税有dai方余额(有计提的所得税没有交) 借方余额(交的所得税没有计提) 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
资本化金额费用化,为了提前确认费用,降低当期利润,少纳税 查看全部回复
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答疑老师:易老师
以前的冲销,重新做借财务费用手续费dai银行存款 查看全部回复
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一般企业按不低于社保基数下限申报,也可以按实际发放的工资申报 查看全部回复
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答疑老师:清岚
原分录红冲 查看全部回复
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一般不需要,委外研发费用需要有合同 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好同学,什么类型的专项应付款 查看全部回复
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对 查看全部回复
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如果摊销期内未摊销完,仍需要继续摊销 查看全部回复
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答疑老师:patience
检测设备是高新技术产品么 查看全部回复
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1.研发支出形成无形资产 借:无形资产1000 dai:研发支出1000 2.每月摊销 借:管理费用-研发支出 dai:累计摊销 查看全部回复
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不可以,用什么公司招标就得用那个公司的资质 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:小小
借:应交税费-应交增值税(进项税转出),dai:应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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公众号:会计宝
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