正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师,公司端午福利费分录:借:管理费-福利费 贷:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,贷:银行存款。还是直接借:管理费用-福利费,贷:银行存款#高新企业#
浏览:6300 收藏
充电桩企业有订单收入还有居民个人充值的充值的款每天打到银行卡上是扣除手续费的例如个人充100扣除平台手续费3 元银行卡收到97元手续费是有发票的个人充值的100实际我们收到97个人每次使用时还会扣一笔手续费客户每次消费1元扣除手续费0.01从预收的97里面扣除1.01如何做账,怎么显示充值的款项还有多少未使用的如何做账#高新企业#
浏览:6295 收藏
月底采购固定资产,下月初固定资产入库,如何做账,要分两笔吗#高新企业#
浏览:6295 收藏
请问公司固定资产-一批工位在3月处理了,没有变卖,直接就扔了。3月还提折旧吗?4月处理这批固定资产的账该怎么做呢?1.借:固定资产清理-剩余折旧额 累计折旧-已提过折旧额 贷:固定资产-原值 2.借:管理费用-折旧 贷:固定资产清理 这么两步对吗?#高新企业#
浏览:6247 收藏
