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答疑老师:哈哈老师
您好,做到七月账里 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:吴萌老师
在工会财务账目中,一般不建议使用红字冲回的方式处理该问题。 去年底计提会费收入,今年 1 月收到会费时,应做分录:借:银行存款等,dai:其他应收款。此时已完成了对应业务的正常账务处理。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借银行存款,dai财务费用-利息收入(红字) 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,可以做笔调整分录 借:研发支出-费用化支出 dai:研发支出-资本化支出 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
可以 查看全部回复
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公司不做了肯定是可以销户的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
装修是什么时候完成的 查看全部回复
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答疑老师:清岚
就做预付账款 查看全部回复
答疑老师:杨老师
1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
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答疑老师:patience
原固定资产入账分录冲销掉,然后按照发票重新入账。汇算22年所得税时折旧部分有没有纳税调整。 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
4.1号开的免税发票吗 查看全部回复
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是以前年度的退税的话,是涉及以前年度损益调整的 查看全部回复
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答疑老师:wam
会计收入 借:应收账款/合同资产 dai:主营业务收入 应交税费一应交增值税(销项) 查看全部回复
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如果可以核算出来就按照核算方式,如果核算不出来,就平均分配 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
账务上正常摊销,发票催着对方开具 查看全部回复
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答疑老师:Yan
可以,但不得税前扣除 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
最好还是谁借款就还给谁 查看全部回复
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答疑老师:小小
这个应该是单独体现在你们的工会的账里 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
福利费 查看全部回复
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