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答疑老师:高老师
如果拿绩效奖金的人属于销售部门,计入销售费用并计入工资总额缴纳个税 借销售费用 dai应付职工薪酬 发放时借应付职工薪酬 dai银行存款等 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
如果金额差别很大,建议更正之前的账务,金额小的话,可以从现在开始设立新的研发项目。 查看全部回复
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答疑老师:冰山老师
长期待摊费用:如果是在月末达到预定可使用状态,就从下个月开始摊销。 如果是在月初达到预定可使用状态,就从当月开始摊销 查看全部回复
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答疑老师:清岚
主要是人工,研发费用 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不需要,你的留抵税款已经退给你了, 查看全部回复
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什么返点款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
也计研发费用(没有立项的不能享受加计扣除) 查看全部回复
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一般情况下不可以在一张发票上有正数又有负数. 根据增值税专用发票填开规范要求.红字发票必须单独开具,不得和正数发票同时填开在一张发票上. 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你描述的这个,有点像是你们的人员外派取得的收入? 查看全部回复
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答疑老师:patience
检测设备是高新技术产品么 查看全部回复
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固定资产升级改造后要重新估计残值和剩余使用年限 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
补上凭证就可以 借:无形资产-专利 dai:实收资本—XX股东 查看全部回复
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可以要求员工提供另外9元的发票,也可以叫员工退回多付的9元,冲减上月多计入的费用 查看全部回复
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扣得服务费做财务费用-其他 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
同学你好1、先将改造的固定资产作转出处理 借:在建工程(原值-折旧) 累计折旧 dai:固定资产(原值) 2、在发生更新改造的一切费用支出处理 借:在建工程 dai:银行存款/应付职工薪酬 3、改造完工后,交付使用的处理 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以,二级明细也可以直接写租赁费 查看全部回复
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答疑老师:wam
有错误的地方建议更改,是哪里错的改哪里。纳税申报表重新申报 查看全部回复
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入制造费用-低值易耗品 查看全部回复
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公众号:会计宝
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