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答疑老师:云峰老师
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:而已老师
红冲之前的,税率也应该是1% 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
请你直接描述你想做什么,我告诉你方法就好了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
千川投放是一个推广平台,应该计入销售费用-推广费 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不是,资本金印花税实缴才申报 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个是勾选认证抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
简易征收的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
企业应当据实具体说明财务数据的划分标准,参考以下标准进行划分:营业收入按照具体的销售客户进行划分填报,营业成本按照实际账载成本进行划分填报,营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用按照“费用功能法”原则(如果某项费用是因为从事境外关联业务而实际发生的就直接划分到境外关联费用),对无法按“功能”准确划分的按销售成本的比例进行划分。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
需要申报的 查看全部回复
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答疑老师:橘子
增值税专用发票开具范围第二条:向小规模纳税人销售应税项目,可以不开具增值税专用发票。 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
每个季度是总公司先申报分公司再申报还是由分公司独立申报? 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
是什么手续费 查看全部回复
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不是的,按应付工资申报 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
1-3表具体看下你的行业 查看全部回复
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具体看下电子税务局是否可以操作,若是不行则需要去大厅补申报哦 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
会 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
一般纳税人或者小规模有金税盘的话,都可以申请电子发票。 查看全部回复
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一般纳税人应交增值税=增值税销项税-进项税 查看全部回复
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答疑老师:高老师
永久 查看全部回复
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