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答疑老师:曹老师CPA
可以的,计算抵扣亲 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
不能 查看全部回复
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高企的企业有高企证书,所得税税率是15% 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
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答疑老师:杨老师
按照不含税金额计入相关科目,税金计入应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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你申报的财务年报 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
填预交的 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
每次开票金额不超过800 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
季报各报各的,年报和汇算再合并 查看全部回复
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答疑老师:许老师
需要申报的 查看全部回复
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答疑老师:patience
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证 查看全部回复
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合同金额的千分之一 查看全部回复
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答疑老师:微尘
单张发票金额9000,数量0.2,共计5张发票 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以加计100%扣除 查看全部回复
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要合理避税只能利用相关税收优惠政策,在发票层面是没法的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
只要真实发生的没问题 查看全部回复
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年报报表更正不会引起税务异常,不影响税务注销。不更正的话看税务那边查的严不严,不同的地方可能有不同的规定,比较保险的做法就是去更改一下 查看全部回复
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可以,发放次月申报期内,申报个税,没有问题 查看全部回复
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你们发了工资需要申报的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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