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答疑老师:杨老师
按照不含税金额计入相关科目,税金计入应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:曹老师CPA
可以的,计算抵扣亲 查看全部回复
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答疑老师:张老师
企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2023年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销 查看全部回复
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你按照正确的数据填到汇算清缴表里就行,年报填正确的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
开票内容就是普通的货物销售么,这个备注栏没有特别的填写要求 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
不能 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
其他有形动产经营租赁服务,一般纳税人13%,小规模3%或1%,4月1日起小规模普通发票免税,专用发票3%。 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
在汇算清缴时可根据实际情况选择适用高新技术企业优惠税率或小型微利企业优惠税率,减低税率类优惠不得叠加享受 查看全部回复
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答疑老师:高老师
高企的企业有高企证书,所得税税率是15% 查看全部回复
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答疑老师:patience
是提供技术服务么 查看全部回复
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答疑老师:许老师
需要申报的 查看全部回复
可以,发放次月申报期内,申报个税,没有问题 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
合同金额的千分之一 查看全部回复
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填预交的 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
每次开票金额不超过800 查看全部回复
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你申报的财务年报 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
季报各报各的,年报和汇算再合并 查看全部回复
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你们发了工资需要申报的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:wam
此处与税务局沟通下,是否只需在现在申报还是说要补充申报刻对应年度的。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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