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答疑老师:云峰老师
同学你好 我们不需要给对方收据,他们给我们开96万的发票就可以 查看全部回复
问答已结束!
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同学你好 不是这样的。 这10万元,由于是上一年的费用,所以我们如果要享受这笔费用扣 除,只能调整上一年的汇算清缴。 上一年应付账款不转利润分配。 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
金额大不大? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
具体业务是什么? 查看全部回复
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答疑老师:patience
之前有财务数据么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:其他应收款 dai:实收资本 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
应付账款挂账,如果是真实业务,进行付款就可以了 查看全部回复
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答疑老师:小小
第一个月做:借:管理费用/制造费用/生产成本-职工福利费 780+50+200+73(73元不能税前扣除) dai:银行存款1103 查看全部回复
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有可能会导致三流不一致 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你这显示的发票限额是万元版的,不是十万元版的 查看全部回复
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答疑老师:清岚
如果你计提和缴纳分录都没问题,看借方 查看全部回复
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这样的科目其实你看明细最好判断 查看全部回复
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法人可以在公户上提现,要看体现的用途是什么,如果是借款,年末需要还的 查看全部回复
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你是商家还是商场 查看全部回复
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求和函数 SUM,平均值函数 AVERAGE,逻辑函数 IF,计数countif 条件计数vlookup 按行查找hlookup等 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1.如果员工的年度综合收入不是很高,应纳税所得额加上奖金都还是在3%的档次,那么12月的工资和奖金合并一起申报或者奖金单独申报一次性奖金没有什么区别 2.如果员工年度综合所得比较高,已经是10%或10%以上档次了,那建议12月的工资在综合所得那里申报,奖金单独按一次性奖金申报个税 查看全部回复
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今年汇算清缴的时候纳税调整了吗? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
发生福利费,业务招待费时 借:管理费用-福利费、业务招待 dai:银行存款等 查看全部回复
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公众号:会计宝
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