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答疑老师:西贝老师
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
未实缴或者只实缴一部分的时候是不一致的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
稍等 查看全部回复
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不可以,如果对方有税务登记的话,跟对方发生了业务往来,需要对方开具发票,否则只有收据,在税法上,该笔支出不能税前扣除。 查看全部回复
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答疑老师:蓝老师
印花税的计税依据是和购销合同相关的,和开具发票没有直接关系 查看全部回复
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答疑老师:patience
这个是公司的私下相关规定吧 查看全部回复
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答疑老师:隋文老师
你说的股票是公司给你的公司股票? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这个没有强制要求的 查看全部回复
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你是小微企业,实际税率5%吗? 查看全部回复
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这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
支付的时候计入预付账款 摊销的时候 借:管理费用-房租租赁费 dai:预付账款 查看全部回复
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本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
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答疑老师:wam
此种情况下,需要核实是账上有问题,还是账外辅助有问题 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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具体做的什么费用 查看全部回复
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会计核算上搭增的东西跟这批货物成本不相关,属于供应商赠送的物品,你需要按市场价借:库存dai:营业外收入。 查看全部回复
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是公司收到返利还是什么 查看全部回复
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购进固定资产时交的印花税可以计入固定资产初始成本。因为账上计入了固定资产,没有计入税金及附加科目,所以在利润表税费合计里没有体现。 查看全部回复
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借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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