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答疑老师:许老师
你们只是卖食品对吧? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
从个人购买,个人根据规定缴纳税费就行了 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
你的意思是21年销售货物,已经对外开票了,但是成本没有发票是暂估的,现在要把收入开红字发票,暂估成本如何处理吗? 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学国家税务总局下载 查看全部回复
是7月份开的一张票应该是0税率开成13个点要多交600多增值税,有什么办法不交这笔钱,现在已经8月了,所属期7月的发票必须及时申报纳税,如果抵扣过进项税后还需要交增值税的话,只能交税了。 查看全部回复
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答疑老师:patience
一般是按照上期末的数自己带出来 查看全部回复
答疑老师:杨老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:清岚
你们发货时间确认收入,成本和收入成配比原则,那个按照签收时间来发运费单的,可以考虑暂估成本 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:银行存款100 dai:其他业务收入87 应交税费应交增值税13 查看全部回复
没有金额,说明你们这部分产品没有上账 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
需要 查看全部回复
答疑老师:易老师
跟有票一样账务处理,汇算清缴的时候调整缴纳企业所得税 查看全部回复
答疑老师:M老师
计算增值税吗? 查看全部回复
你们现在是要注销吗 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
如果符合抵扣条件的话 借:某某费用 应交税费~应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:Yan
按上述截图所列内容填列就行 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出 查看全部回复
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借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
直接开票,把之前的无票收入红冲 查看全部回复
答疑老师:高老师
你是委托方吧 查看全部回复
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