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答疑老师:甘老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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跟盈利的结转分录相反 查看全部回复
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答疑老师:高老师
多开了,当月开的可以直接作废;跨月了开红字发票红冲 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:利润分配 -15000 dai:现金-15000 借:固定资产 15000 dai:库存现金 15000 查看全部回复
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如有实际发放工资,是需要申报个税的 查看全部回复
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不对 查看全部回复
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需要核对一下是那一期不一致 查看全部回复
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答疑老师:许老师
购物卡可以作为销售费用处理 查看全部回复
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答疑老师:patience
管理费用-差旅费 查看全部回复
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可以走其他应付款-代扣个税这个科目 查看全部回复
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两个往来科目调整下就好 查看全部回复
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是 查看全部回复
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支付的时候 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:研发支出 dai:预付账款 查看全部回复
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借 生产成本 dai 半成品 原材料 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借记财务费用 查看全部回复
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借:银行存款100 dai:其他业务收入87 应交税费应交增值税13 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
收的款项对应应收账款 查看全部回复
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申报个税,需要手动修改代扣社保公积金的金额 查看全部回复
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没明白,你朋友给了你多少钱 查看全部回复
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股权转让的相关账务处理如下: 1、股权转让,没有发生溢价,不交个人所得税。 2、股权转让时,要签订股权转让协议,根据协议入账。 借:实收资本—转出方, dai:实收资本—新股东, 3、公司发生股权转让,要修改公司章程,并进行工商变更登记。 根据股权转让协议入账会计分录: 借:实收资本—原股东, dai:实收资本—新股东, 股权转让款可以不通过公司账户,如果通过公司账户,会计分录: 新股东交款时, 借:银行存款, dai:其他应付款-—代收股权转让款, 支付原股东, 借:其他应付款—-代收股权转让款, dai:银行存款。 查看全部回复
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