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答疑老师:patience
可以的,先把暂估的分录冲掉,然后再按照发票重新入账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
借:银行存款/应收账款600 dai:主营业务收入300 其他应付款-快递公司300 付快递公司款 借:其他应付款300 dai:银行存款300 查看全部回复
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答疑老师:许老师
不能直接抵扣企业所得税,而是作为成本费用列支,从而减少利润,降低企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你们执行的什么企业准则? 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你在A 公司借支,实际用于B公司,B公司还A 查看全部回复
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按照发票入账,小数点的差额到可以到年底一次性转入营业外收支 查看全部回复
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建议联系对方开具发票,不然你们没法税前扣除,还有被税务局查的风险 查看全部回复
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那后期会开发票么,收据金额和暂估金额一致么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
按照发票金额转账,多余款项计入营业外支出或者冲销对应的成本费用 查看全部回复
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借 营业外支出-捐赠 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai现金 查看全部回复
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这个是对方的公司名称? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
股东投资 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
都用呀 查看全部回复
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借 银行存款 dai其他应付款 转出50元是什么用途 查看全部回复
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借:库存商品 dai:待处理财产损益 借:待处理财产损益 dai:管理费用 查看全部回复
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这个发票发票联入账了吗 查看全部回复
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先暂估入账 查看全部回复
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1.建立公司会计核算制度 查看全部回复
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毛利就是收入-成本 查看全部回复
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