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答疑老师:甘老师
建议是做到主营业务成本 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
收到备用金 借,库存现金或银行存款 dai,其他应付款 实际支付时候冲减其他应付款 查看全部回复
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可以的,收到负责人款时写一张收据,后面要归还的时候凭收据和支出审批单转回 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
认缴资本账务上不做处理 查看全部回复
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如果是购销业务是需要发票的,不一定当月开但必须要有 查看全部回复
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答疑老师:易老师
8月直接把7月的红冲,然后做实际成本就可以 查看全部回复
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不需要缴纳个税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
1.最好不要做到一个凭证上,超的挂账 2正常凭证完成-打印-粘贴附件,会计审核,就该记账结账了 3系统有报表生成的模块 4没有费用发票的话,用付款单做账(和有发票一样的分录),但是没有发票的费用,所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
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费用超了是什么意思呢 查看全部回复
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逾期申报可能会有滞纳金 查看全部回复
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答疑老师:清岚
根据部门不同分别记账管理费用。销售费用 查看全部回复
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答疑老师:patience
社保是当月扣当月的,工资发放的是几月份的 查看全部回复
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内账建账,只要有余额的科目都要录进去 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
美团给客户开票按照客户实际支付金额 查看全部回复
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如果你们报表取数可以取到收入借方数据,可以借:收入 dai:银行 ,建议是dai:收入(红字)dai:银行 查看全部回复
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结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
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出口视同内销会计分录如下: (1)采购出口商品时 借:商品采购-出口商品 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 (2)商品验收入库时 借:库存商品-出口商品 dai:商品采购-出口商品 (3)货物报关出口,以FOB价格确认外销收入 借:应收账款-应收外汇账款-客户 dai:主营业务收入-出口收入 (4)结转出口商品成本 借:主营业务成本-出口商品 dai:库存商品-出口商品 (5)出口未申报退(免)税,按内销征税时 借:主营业务收入-出口收入 dai:主营业务收入-内销收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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答疑老师:许老师
将买价平均分摊到商品里面 查看全部回复
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来料加工的,一般做备查登记。 你们根据客户要求定制,采购材料生产的,建议还是要做成本核算 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
老板从家里亲戚门店(个体户)卖出去一批货 查看全部回复
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