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答疑老师:andy老师
借:其他货币资金-平台100 dai:应收帐款 100 确认收入 借:应收帐款100 dai.:主营业务收入 应交税费-应交增值税 手续费:借:销售费用5dai:其他货币资金-平台5 结算:借:银行存款95dai:其他货币资金-95 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
嗯,我们是先把车卖给客户后,在把车给委改厂委改,但是实际没有把车交接给客户 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果最后的产品达到自己入库的标准 ,可以计入库存商品 查看全部回复
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日期相近是可以的 查看全部回复
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嗯,当时缴税时怎么入账的 查看全部回复
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收到“生育津贴”时,冲减人工成本 借:银行存款 dai:应付职工薪酬—工资 借:应付职工薪酬—工资 dai:成本费用等 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
作为福利费处理 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
去年怎么做,今年分录一样,只是做成红数。涉及损益类科目,用以前年度损益科目代替 查看全部回复
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答疑老师:微尘
借银行dai银行 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
有些支出是没有发票的,即使没有发票也是需要正常入账的 查看全部回复
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答疑老师:归老师
计提减值的话需要进项税转出 查看全部回复
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借:银行存款200 dai:实收资本 100 资本公积100 查看全部回复
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仪器设备金额大吗,是长期使用的吗 查看全部回复
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支付的服务费是支付给谁了 查看全部回复
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40万不打算转出去给股东了,这部分超出了注册资金的部分转到资本公积 查看全部回复
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什么福利? 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
收押金 借:银行存款29700 dai:其他应付款-张29700 查看全部回复
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发票所属期是属于去年吗 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,对应金额应收应付做负数,或者反方向分录 查看全部回复
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差的6000个属于存货盘亏 审批前 借:待处理财产损溢 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 审批后: 借:其他应收款(责任人/保险赔偿) 管理费用(一般经营损失) 营业外支出(非常损失) dai:待处理财产损溢 查看全部回复
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