正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
平常账务处理,为了方便我每月不管进项大于销项,还是销项大于进项,我直接把进项和销项都先转入应交税金-增值税-转出未交增值税,然后差额转入应交税金-未交增值税,如果是贷方余额就是应交税,如果是负数就是留底税,这样处理合理吗?#商业#
浏览:5611 收藏
我公司是从事农产品购销的,以前我们进项税抵扣是采用的凭票抵扣,上个月税务稽查,结果说算法不对让采用核定扣除计算进项税,最后我们按核定扣除补了税,想咨询下,补了税账务处理怎么做呢?今年的怎么做?以前年度怎么做?#商业#
浏览:4892 收藏
小规模,加工制造业。半年交一次租金。例如10月才收到1-6月的租金收据,因为前半年没有收入,能否入管理费用,不计入成本。8-12月才开始产生收入,7-9后面的租金我在计提计入成本中#商业#
浏览:3677 收藏
2022年1月在建工程已经转固定资产,但是2022年4月开始又有发票开过来,发票当时做进了在建工程,但是4月的时候没有把固定资产转在建,现在后续没有发票过来了,在建工程需要转固定资产,这种情况怎么处理啊#商业#
浏览:6854 收藏
