正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师,职工聚餐的餐费怎么做账?#商业#
浏览:5911 收藏
请问,我企业的银行存款账和对账单从我2020年接手的时候就对不上,差一个8万多的差额(账上余额少,对账单余额多)前会计说是因为有些笔企业的收入和支出是通过法人个人的银行账户代收代付的,所以“银行存款科目”和“其他应收款—法人科目”记的有点乱。过不了多久企业有注销的打算,所以现在必须把银行存款账的余额和对账单的余额调成一致的。请问我现在可以把这笔差额直接借:银行存款 贷:其他应收款—法人,金额就是那个差额 这样给调整了吗?#商业#
浏览:5902 收藏
我们公司前两年都是亏损,今年盈利了,那以前年度亏损怎么弥补?怎么做会计分录啊?#商业#
浏览:5895 收藏
