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答疑老师:清岚
对方为什么开329元,后期剩余的金额会开发票吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Icy 何
建议您做分录借固定资产 应交税金-应交增值税-进项税额 dai其他应付款,他报销付款时在做借其他应付款dai现金或银行 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
财务费用如果科目余额在借方,结转时是借:本年利润 dai:财务费用 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
把原来固定资产的凭证做一个一样的红字冲销凭证,然后重新做费用凭证 查看全部回复
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答疑老师:易老师
借管理费用低值易耗品dai现金或者其他应付款某人 查看全部回复
答疑老师:Yan
将认证抵扣金额进项账务调整 借 原材料等负数 借 应交税费-应交增增值税进项税额 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
没有影响,不用转实收资本 查看全部回复
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正常应该在入库的时候分摊进产品成本 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
要冲减的,你发票红冲了,也就不存在减免的事了 查看全部回复
答疑老师:甘老师
不是。 直接 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,收到银行汇票是其他货币资金,解入银行后是银行存款增加。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
可以不做分录 查看全部回复
计提社保公司部分 借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保 查看全部回复
用现金也可以 查看全部回复
这个承担的个税直接记入到营业外支出就行 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
其他应付款科目核算 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
不加 查看全部回复
答疑老师:莹老师
注册哪个类型的公司,你如果是从考虑税收角度的话,建议你找专家咨询一下税收筹划的事情,如果您不是从税收角度了解注册公司的类型,子公司是相对于母公司而言的,有独立的法人地位,独立承担责任,是有母公司控制的。 查看全部回复
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答疑老师:小黑
可以分两步做账:第一步,通过发出商品科目来做即借:发出商品dai:库存商品第二步,销售发票有时,借:银行存款或应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)同时:借:主营业务成本dai:发出商品 查看全部回复
答疑老师:许老师
需要把前期挂的账务冲销,按照正确的来做 查看全部回复
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公众号:会计宝
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