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答疑老师:Annina老师
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答疑老师:木言
缴纳时 借:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 其他应付款--社会保险(个人部分) dai:银行存款 计提时 借:管理(销售、制造)费用、生产成本 dai:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款--社会保险(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
现金退款需要对方收据,现金收款需要开收据,收据联作为原始凭证 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
一般纳税人的税控盘的维护费可以全额抵进项 查看全部回复
答疑老师:夏老师
冲减营业成本及税金 查看全部回复
根据你上个月所做分录,对于多计提的部分做负数冲减。会计科目不变,只是冲减的金额用负数表示 查看全部回复
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预收货款 借:银行存款 dai:预收账款 开具发票确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
在小规模企业时期已确认无票收入,挂了应收。当时有申报增值税么 查看全部回复
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老板私户转的,会从公户还给老板吗? 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
1000/(1000+200+128) 查看全部回复
红冲发票时没跨月么 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
借:银行存款 15000 dai:主营业务收入 15000 ;同时 借:主营业务成本 9560 dai:库存商品 9560 查看全部回复
答疑老师:张老师
之前没有dai记应付最好不要这样 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,可以的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
收入成本一般是需要匹配的。如果没有直接对应的成本,可以解释也是可以的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
刷的时候dai其他应付款,还钱的时候借其他应付款,差额计入财务费用 查看全部回复
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答疑老师:许老师
借:管理费用等12000(120000/10) dai:累计摊销12000 查看全部回复
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答疑老师:易老师
应该进销售费用核算 查看全部回复
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