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答疑老师:易老师
借:管理费用5000dai:现金或者银行存款3000dai:其他应付款-老板名字 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
具体业务是什么? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
按照错误的专票先做账,这个月红冲 查看全部回复
答疑老师:杨老师
报销入账的需要是发票原件 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
相反 查看全部回复
借,其他应收款 dai,存款银行 查看全部回复
答疑老师:绾绾
属于员工福利,不能抵扣的哦 查看全部回复
收到借款 借:银行存款或现金 dai:其他应付款 取现 借:现金 dai:银行存款 刻章税控盘计入管理费用 借:管理费用 dai:现金或银行存款 支付广告宣传费 借:管理费用或销售费用-广告宣传费 dai:现金或银行存款 查看全部回复
答疑老师:甘老师
有的,稍等给你发 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
跟对方单位协商 查看全部回复
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出差发生的杂费和停车加油费统一计入差旅费吗?(是的) 查看全部回复
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答疑老师:patience
是商贸型企业么 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
是指依照合同约定,为促进供应商特定品牌或特定品种商品的销售,零售商以提供印制海报、开展促销活动、广告宣传等相应服务为条件,向供应商收取的费用。 查看全部回复
商贸企业购进和销售尽量保持一致,除非买进来有进行加工的可以不一致 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
差额部分作进项税额转出吧 查看全部回复
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可以,3级科目是根据企业自身情况自行进行设置的 查看全部回复
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答疑老师:宫老师
销售退回,需要红字发票 查看全部回复
答疑老师:venus老师
年底就是把发票催要下然后看下自己科目余额表,往来款催收下 查看全部回复
答疑老师:许老师
建议按照实际发生计提的缴纳社保 查看全部回复
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公众号:会计宝
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