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答疑老师:曹老师CPA
你好,对的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
是作废还是红冲的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
后来乙用丙的公司名退回保证金,为什么退回给丙 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
新租赁准则对于租赁方按照未来租金现金折现,确认使用权资产和使用权负债,并在租赁期进行摊销和费用确认 查看全部回复
答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:清岚
需要 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
管理费用 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不用处理,放在未交增值税明细科目里 查看全部回复
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借银行存款,dai主营业务成本 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
调利润分配 查看全部回复
答疑老师:patience
我做dai方正数不行吗?账务更正可以做在dai方 查看全部回复
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答疑老师:归老师
借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
答疑老师:许老师
建议按照实际发生计提的缴纳社保 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是管理部门用的,补提分录 借管理费用 dai累计折旧 金额是补提数 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
按实际付款额入账 查看全部回复
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发票及付款凭证还有相关验收手续 查看全部回复
答疑老师:谭老师
计提就是按照权责发生制,已经发生了但没有付款已没有开发票来,月底要计提 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
实收资本正常有投入正常做账,没有出资不需要做账 查看全部回复
预付租赁 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票每月分摊 借:管理费用-房租 dai:预付账款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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