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答疑老师:王苗苗老师
按实际付款额入账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
你好,计入库存商品。后期实现销售了,再确认主营业务收入,结转主营业务成本 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你这不是上面有余额吗,dai方余额就是你欠的 查看全部回复
待处理财产损溢科目是资产盘点时,账实不符用的过渡科目 查看全部回复
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你好,法定盈余公积属于权益类科目,期末可以有余额 查看全部回复
答疑老师:夏老师
打科目汇总表即可 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
每个企业的销售方式和结算方式都不通,你们家销售服务比较特殊,所以现金收款没有问题,如果现金金额过大,可以交现到对公账户!发工资通过法人发放也可以,只要是真实实际的都没有太大问题,只不过最好是银行对公代发! 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1对 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
你好,收到的对方款项要先冲往来,多的再入营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:许老师
不需要 查看全部回复
答疑老师:Leaf
管理费用 查看全部回复
答疑老师:橘子
损坏了对方没有要求退款? 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
实际已经认证抵扣只是账务上没有提现进项税额? 查看全部回复
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小规模纳税人还是一般纳税人 查看全部回复
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借:管理费用-滞纳金(负数) 借:营业外支出-滞纳金 月末再结转管理费用和营业外支出到本年利润 查看全部回复
答疑老师:Yan
款项已收到,货以发出,纳税义务已经发生,开票才确认收入存在纳税滞后,存在税收风险,可以先作为无票收入,开具发票时冲回无票 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
可以现场代开, 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
您好,如果是与公司经营有关的支出,可以根据发票作为管理费用等入账,不需要计入福利费。 如果是直接货币补贴的需要计入按您说去作。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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