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我想问一下 我之前年度同时用了两个滞纳金 一个是管理费用滞纳金 一个是营业外支出滞纳金 现在我想把它们统一在营业外支出滞纳金 目前管理费用滞纳金已经是平账的状态 在已经结账的情况下我应该怎么调账呢#商业#
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请问老师,今天(1月7日)发现前两天做的12月应收帐款的坏账计提少记了8万元,但是12月已经结完账了,这该怎么弥补呀,而且涉及跨年,这个错误怎么修正呢,拜托各位老师帮忙解答一下!#商业#
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社保需要计提吗?计提和缴纳分录怎么做?#商业#
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应收账款a公司是负数-5000,我现在正常开票收款都入到应收,但是之前代账公司有个同样a公司是预收账款正数10000,余额在贷方,我是不是年底要相冲,做笔这样得分录.借预收 5000 贷 应收5000.呢,这样a 公司就只剩下预收账款有科目了#商业#
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