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答疑老师:谭老师
会计上按正常的处理,按月折旧 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
借:管理费用 dai:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
与研发无关的直接计入当期损益 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
把赠品开在一张发票上,负数表示,借应收,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
答疑老师:patience
固定资产可以每月折旧,折旧可以抵减应纳税所得额;或者符合条件的允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以去财政部官网里面去 下载的 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
之前有计提吗? 查看全部回复
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需要 计提时 借:管理费用等-单位社保/单位公积金 dai:应付职工薪酬-单位社保/单位公积金 查看全部回复
先注销税务,再注销工商 查看全部回复
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公司账上有车么 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
不可以 查看全部回复
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要写增值税 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
可以计入往来款 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
如果没有支付款项,购进是用于出售的话,是的 查看全部回复
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答疑老师:wam
小企业会计准则,按照全部付款额计入固定资产及长期应付款。故付款时冲减长期应付款 查看全部回复
答疑老师:夏老师
把问题详细的说一下 查看全部回复
实际开票金额是多少 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
直接计入主营业务成本即可 查看全部回复
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是的 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
你分别做利息和返利的分录就好了 查看全部回复
公众号:会计宝
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