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答疑老师:andy老师
看你是什么业务呀 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
不能平白无故冲减 你当时做了什么分录为什么会出现负数 出现负数就是损失 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
借 银行存款 dai 其他收益/营业外收入 查看全部回复
答疑老师:杨老师
餐饮住宿费进费用,管理费用或者销售费用 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
亲,你好 1、对于补签合同的签订日期日期的具体情况,合同期限由双方约定,签订日期为补签当日。 2、用人单位与劳动者补签合同,合同期限由双方约定,一般从用工之日起算,也可以从用工之后的某个日期起算。但从用工之后的某个日期起算的,之前的用工阶段是事实劳动关系,是本单位工作年限,已经实行过试用期的,不得再约定试用期。 查看全部回复
答疑老师:甘老师
存货做销售,确认收入结转成本 查看全部回复
开票内容是什么 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
进口海关的增值税,可以抵扣进项税,对于关税计入采购成本 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
是银行取现吗?最好还是分开几笔做 查看全部回复
你好同学,统一一个口径。哪个错调哪个 查看全部回复
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答疑老师:高老师
收到发票应该是你方付款才对 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
1、支付货款时:借:预付账款应付账款-公司(企业没有设置预付账款的情况下,使用应收账款处理)dai:银行存款 2、在收到发票以后,账务处理为:借:固定资产应交税费-增值税-进项税额dai:预付账款应付 查看全部回复
那你通过挂账,其他应收款可以让员工转回来,或从下个月工资扣回来都可以 查看全部回复
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会计档案之前交接给你了吗? 查看全部回复
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可以。你用持购车发票、付款小票到公司报销,审批通过后可以转报销款给你 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
政府给的补贴? 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
实际上一般这种会按照产品的标准bom耗用的比例去分摊 查看全部回复
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借:应收账款-丙 dai:应付账款-甲 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
这个是真的汇票没有问题 查看全部回复
公众号:会计宝
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