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答疑老师:andy老师
借:管理费用等(负数)借:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:西贝老师
同学你好,是可以的哈,拿到票后再冲销暂估,按照发票金额入账就可以 查看全部回复
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开票的内容是什么呢? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
你购买的是实操课程,课程是讲解企业业务处理的 查看全部回复
答疑老师:许老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果有进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
按照银行要求提交 查看全部回复
答疑老师:易老师
借:管理费用5000dai:现金或者银行存款3000dai:其他应付款-老板名字 查看全部回复
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需要 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好 非常好。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
建议先挂预收帐款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
货物清单、发票、购销合同、入库单等 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
返利要开红字发票冲减蓝字发票 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
微信的钱收到的时候记的是什么科目,现在反向冲回就好了 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
你的意思是21年销售货物,已经对外开票了,但是成本没有发票是暂估的,现在要把收入开红字发票,暂估成本如何处理吗? 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
导科目余额表就可以 查看全部回复
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如果有确凿证据表明发生减值或者损失,可以计提 查看全部回复
这个款需要退回还是作为贴息费? 查看全部回复
答疑老师:M老师
计算增值税吗? 查看全部回复
答疑老师:patience
借 应收账款 5800 dai主营业务收入 5000 应交税费-应交增值税销项 800 同时不要忘了结转成本 借 主营业务成本 dai库存商品等 查看全部回复
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公众号:会计宝
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