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答疑老师:xinyue
借:应收票据 dai:应收账款(主营业务收入、应缴税费-应交增值税) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小黑
计提借所得税费用dai应交税费企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
在合并长期股权投资时的分录是 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
银行已经支付了么 查看全部回复
答疑老师:wam
借:预付账款200000 财务费用15.5 dai:银行存款200015.5 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:利润分配-应付股利60000 dai:应付股利60000 查看全部回复
答疑老师:小小
同类型的凭证可以看一下之前的会计是怎么做的 查看全部回复
进口环节的增值税可以抵扣,借:应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
真实业务的开票没有影响 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
单位补缴部分需计提: 借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬-社保 补缴社保: 借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保个人部分 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:andy老师
填写报销单,审批通过后,可以直接用公户打给员工去报销 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您这个是什么意思? 查看全部回复
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答疑老师:patience
发票开票内容是什么 查看全部回复
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是的 查看全部回复
答疑老师:橘子
损坏了对方没有要求退款? 查看全部回复
私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
做营业外收入 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
您好:1、工资计提时: 借:管理费用/销售费用/开发成本等 dai:应付职工薪酬 2、发放时,代扣代缴个人所得税: 借:应付职工薪酬 dai:应交税费——应交个人所得税(代扣工资个人所得税) 库存现金/银行存款(此时职工到手的就是已经扣除个税的工资了) 3、缴纳个人所得税时: 借:应交税费——应交个人所得税(代扣工资个人所得税) dai:银行存款 查看全部回复
如果上个月可以反结账,建议在没有取得发票时先暂估入账。如果不好反结账,也,就在这个按照发票入账 查看全部回复
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答疑老师:宫老师
销售退回,需要红字发票 查看全部回复
公众号:会计宝
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