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答疑老师:孙老师
借:管理费用 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
当月收款,借银行存款 dai预收账款 次月开票,借预收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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答疑老师:patience
社保是需要计提的 查看全部回复
答疑老师:杨老师
就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
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答疑老师:wam
借:预付账款200000 财务费用15.5 dai:银行存款200015.5 查看全部回复
答疑老师:木言
从dai方结转到“应交税费-应交增值税(转出未交增值税)” 查看全部回复
答疑老师:张老师
需要的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
购买时 借 固定资产 应交增值税 进项税额 dai 应付账款 付款时 借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
您好,转出时: ? - 借:相关成本费用科目(如原材料、库存商品、管理费用等) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) ? 2.?期末结转增值税: ? - 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(未交增值税) ? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
按照账务来 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
相当于是赞助 借:营业外支出-捐赠1500 dai:银行存款1500 查看全部回复
答疑老师:高老师
看替代的损益类科目在借方或dai方 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这笔费用之前入过账了么 查看全部回复
你为什么进项转出 查看全部回复
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借:其他货币资金 dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
按照权责发生制 查看全部回复
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从去年开始记 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
收到保证金先记到其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
现在小规模开具普票免税 借,应收账款或银行存款 dai,主营业务收入 查看全部回复
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