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答疑老师:tammy老师
该设备主要用于什么部门,根据受益部门不同分别确认 借,管理费用或制造费用或销售费用租赁费 dai,银行存款或应付款等 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
已回款了,应该就没有应收账款挂账了,没有余额可以调账了,是想调发生额? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
需要 计提时 借:管理费用等-单位社保/单位公积金 dai:应付职工薪酬-单位社保/单位公积金 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
没有好的办法 ,通过制作账龄分析表 , 归纳出账龄一年 二年 三年等 、一般有的财务软件是自带的 查看全部回复
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,您是想问独立核算还是非独立核算的问题吗? 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果上个月没有计提的话先计提。借 管理费用-社保公积金等 公司承担部分 dai 应付职工薪酬-社保公积金 实际缴纳时,借 应付职工薪酬-社保公积金 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:wam
需要的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你选择的没有问题 查看全部回复
答疑老师:甘老师
小规模纳税人还是一般纳税人 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借:固定资产 dai:现金或其他应付款-老板 查看全部回复
没付款挂往来 借:管理费用等 dai:其他应付款等 查看全部回复
都是挂在老板名下吗 查看全部回复
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借:预付账款200000 财务费用15.5 dai:银行存款200015.5 查看全部回复
答疑老师:木言
从dai方结转到“应交税费-应交增值税(转出未交增值税)” 查看全部回复
是由于产品质量问题导致的,这个损失是谁承担 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
亲,你好,如果是作财务会计的账,必须权责发生制 查看全部回复
答疑老师:小小
收到时借 应收票据 dai 应收账款 贴现时 借 银行存款 财务费用 dai 应收票据 查看全部回复
答疑老师:刘老师
法人代表开票卖给公司 查看全部回复
这个要看签订的合同,另外看这个否存在雇佣关系,存在雇佣关系的就是工资,不是的就是劳务费。劳务费是要发票的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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