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答疑老师:杨老师
借:银行存款 借:财务费用(负数) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Harry老师
你好,是的计入管理费用。 查看全部回复
答疑老师:高老师
根据发票信息做分录就好 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
服务费发票可以抵扣 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
对,计入到销售费用 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是房屋转租赁么,是的话,如果之前已经预付过房租了,然后转租出去,每月确认收入,结转成本,借:主营业务成本,dai:预付账款 查看全部回复
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答疑老师:木言
一般公司备用金会规定借款金额相对应的审批人,另外会规定报销和归还日期,对于存在未报销的备用金不能再等申请 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
增值税一般纳税人开多少交多少 查看全部回复
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借预付账款 dai银行存款 明年再摊销 查看全部回复
答疑老师:夏老师
你们公司一收一付。走往来科目。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
如果是公司先付社保,后面再从工资代扣个人部分社保,那么付社保的时候借其他应收款,支付工资代扣社保时dai其他应收款 查看全部回复
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借,其他应收款 dai,存款银行 查看全部回复
答疑老师:陈米老师
收款未开票,计入预收款,已发货,货物正常计入成本。未收款已开票,根据开的发票确认收入,你可以暂估入库,根据暂估入库的来结转成本。 查看全部回复
借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
不用呀 ,直接基本户转对方帐户也可以的 查看全部回复
答疑老师:清岚
可以写收取水电费的公司名称 查看全部回复
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答疑老师:patience
发票开票内容是什么 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
真实情况没有风险 查看全部回复
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这个款到分公司负责人的卡上不能走银行存款科目 查看全部回复
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答疑老师:小小
开出专票,借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
公众号:会计宝
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