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答疑老师:税务师晓雨
具体看你们公司要求怎么做,是只做流水账,还是按照会计准则做 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
去年具体是怎么错误的 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
一般情况是 借 库存商品/管理费用 dai 应交税费-应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
1月购进入账了吗? 查看全部回复
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这个月对方开红字发票和正确的蓝字发票就可 查看全部回复
答疑老师:陈爱琳
因为没有发票所以暂估入账,当取得发票了,就可以冲掉了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
对方已经申请过后,你可以开负数发票了,系统里选红字信息表 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
在的,我在编辑 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是的,在申请红字信息表当月转出 查看全部回复
答疑老师:andy老师
是报销员工的差旅费吗 查看全部回复
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答疑老师:清岚
如果费用都是通过其他应付款核算,且金额没有错误,那就是根据其他应付款的dai方累计减去非经营用的款项 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果走对公帐户,相当于采购后再销售给客户 查看全部回复
售出数量多,还是退货数量多? 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,小企业会计准则跨年调账用未来适用法,不用以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:张老师
甲 (1)发出商品时: 借:委托代销商品 150 dai:库存商品 150 (2)收到代销清单时: 借:应收账款 226 dai:主营业务收入 200 应交税费——应交增值税(销项税额)26 借:主营业务成本 150 dai:委托代销商品150 借:销售费用 10 应交税费-应交增值税(进项税额)0.6 dai:应收账款10.6 查看全部回复
钱进公司:借:银行存款 dai:实收资本 钱出公司:借:实收资本 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:patience
公司购买移动库房的用途是什么 查看全部回复
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借:银行存款 借:财务费用(负数) 查看全部回复
答疑老师:许老师
老师建议对公支付 查看全部回复
答疑老师:Yan
您的表述与截图的情况不一样,增减资与股权转让处理不一样,您想问的是表述部分吗? 查看全部回复
公众号:会计宝
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