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答疑老师:秦枫老师
其实你这个不合理 总分公司之间应该正常按照购销处理开票 如果你不按那个来 你就 销售货物 借:应收账款 dai:库存商品 收到款项 借:库存商品 dai:应收账款 收到佣金确认收入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:wam
纯贸易的企业,采购的与销售的应当一致! 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
您是什么原因造成不符的? 查看全部回复
答疑老师:venus老师
可以,写个委托付款协议 查看全部回复
答疑老师:孙老师
机票是谁乘坐的,B公司的员工还是A公司的员工 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可否描述更为详细一些,是购买库存商品时,应付账款入账金额多了? 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
您好,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 dai:库存商品 借:银行存款 dai:应收账款(预收账款) 查看全部回复
答疑老师:patience
押一付三是1个月押金,预先支付三个月租金,是么。借 银行存款 dai预收账款 其他应付款-押金 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
进项可以先入账,等实际使用的时候再去认证抵扣, 查看全部回复
印花税。 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
迟到乐捐是什么意思?是迟到罚款吗? 查看全部回复
先结转至待处理财产损益,然后批准后计入营业外支出- 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
公司是一般纳税人么 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你们的金额大吗 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
开票开的多少? 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好 非常好。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你的意思是A公司挂了2个科目,应收账款和预收账款 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
请问具体是什么情况? 查看全部回复
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计提工资 借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬-工资 计提社保,借 管理费用-社保等 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 缴纳个税 借 应交税费-应交个税 dai 银行存款 查看全部回复
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