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答疑老师:Annina老师
把赠品开在一张发票上,负数表示,借应收,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
不做凭证,可以做个营业收入明细账或台账 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
目前这个都是开的技术服务费,记到销售费用-技术服务费 查看全部回复
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答疑老师:小小
计提时候,借:管理费用/销售费用/生产成本/制造费用,dai:应付职工薪酬--社保公积金 查看全部回复
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以前成本结多了我可以冲回成本吗?可以 查看全部回复
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答疑老师:patience
是通行费电子发票么 查看全部回复
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主要是生产的什么商品? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
那你们写个情况说明,把分录调整为正确就好了 查看全部回复
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计入资产吧 查看全部回复
答疑老师:谭老师
借:现金,dai:其他应收款一代扣代缴个人住房公积金 查看全部回复
答疑老师:杨英芝老师
账务处理没有什么区别,但是正常情况下是先发放,后申报 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
识别合同、识别履行义务、确认交易价格、分摊交易价格、确认收入。 查看全部回复
受托代销公司卖出商品后,会给委托代销公司开票,委托代销公司收到发票(或代销清单)后,确认收入并结转成本。 分录:借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额 ) 借:主营业务成本 dai:发出商品 查看全部回复
答疑老师:高老师
借交易性金融资产/可供出售金融资产 dai银行存款 查看全部回复
但是没补固定资产卡片,可以补的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
零库存模式,实际上你就是代发是不是?相当于中间人 查看全部回复
答疑老师:夏老师
应付职工薪酬下设二级科目 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
你分别做利息和返利的分录就好了 查看全部回复
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答疑老师:李可可
如果是真实的业务只是没取得合规票据的话,纳税调整不用做账务处理 查看全部回复
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