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答疑老师:安叔老师
你不处理,你银行账务不是不对嘛,可以挂预收嘛 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:易老师
跟正式职工一样发放 查看全部回复
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答疑老师:patience
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
是前期没开票,做的无票收入吧? 查看全部回复
答疑老师:Leaf
新租赁准则对于租赁方按照未来租金现金折现,确认使用权资产和使用权负债,并在租赁期进行摊销和费用确认 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
不用发票了, 付款时借:其他应付款 dai:银行存款或现金 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
分公司注销了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
就是没看到租赁,那我们可以经营仪器的租赁吗?可以的,只要是真实的业务 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款~某某 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
管理费用 查看全部回复
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那你需要根据银行流水先把账务简单处理下, 查看全部回复
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打款金额 查看全部回复
例如该员工为管理人员 计提社保费的会计分录 借:管理费用~社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬~社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬~工资(应发) dai:其他应付款~社会保险费(个人部分) 银行存款(实发) 缴纳社保费的会计分录: 借:应付职工薪酬~社会保险费(单位部分) 其他应付款~社会保险费(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
最后报表只剩货币资金和所有者权益,其他的清零 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以作为给对方的现金折扣处理 查看全部回复
答疑老师:颜老师
您是指未分配利润是不是与去年年底的财报,不一致? 我的理解正确吗 查看全部回复
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答疑老师:wam
是采购一方的账务处理? 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
1、支付货款时:借:预付账款应付账款-公司(企业没有设置预付账款的情况下,使用应收账款处理)dai:银行存款 2、在收到发票以后,账务处理为:借:固定资产应交税费-增值税-进项税额dai:预付账款应付 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
按照实际做账报税就行 查看全部回复
公众号:会计宝
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