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答疑老师:杨老师
借:银行存款4358 预收账款642 dai:其他应付款5000 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
直接做红字分录就行 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
缴纳税费要对公户 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
冲之前计入的科目,可以借方负数 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借其他应收款,到银行存款 查看全部回复
答疑老师:高老师
没付款挂往来 借:管理费用等 dai:其他应付款等 查看全部回复
答疑老师:Yan
货物发出了没? 查看全部回复
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如果已经结转到未交增值税 借银行存款 dai应交税费-未交增值税,如果没结转到未交增值税,收到退税借银行存款 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
与研发无关的直接计入当期损益 查看全部回复
可以补提,摘要注明 查看全部回复
答疑老师:patience
借 使用权资产 租赁负债-未确认融资费用 dai租赁负债-租赁付款额 查看全部回复
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答疑老师:李可可
与生产经营活动有关的器具、工具、家具等 查看全部回复
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是不能使用了么 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
多卖出的20套是怎么来的呢?以前留下来的库存吗 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
这个你们双方就应收账款分别核对一下就行了,双方的数字分别核对一下 查看全部回复
开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
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货物清单、发票、购销合同、入库单等 查看全部回复
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答疑老师:wam
纯贸易的企业,采购的与销售的应当一致! 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果金额不大,直接红冲去年的 分录,今年计入正常销售收入 查看全部回复
借:应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育附加 应交税费-应交地方教育附加 dai:银行存款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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