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是这样我们从厂家订货时1000块一套,年底达标了就给我们销售返利,一套反300块钱,后续以货物的形式返给我们,我们去年一年订了270套货,一共是就是81000,按成本1000来算,就是81套货,这81套货我们就不需要付钱,然后我们也在去年厂家开过来的发票基础是上红冲了81000的金额,请问今年我们收到货物在销售出去应该怎么做账呢#商业#
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12月收到办理银行数字证书的 发票 是员工自己付款的 ,1月报销,12月做的分录是:借:管理费用-办公费 300 贷 应付账款-某某公司 1月报销 的分录是 借 其他应收款-某某员工 贷 银行存款 对吗#商业#
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您好老师,员工个人所得税,公司帮忙承担,如何做分录?感谢老师#商业#
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一般纳税人,企业会计准则,客户15号给我们下采购订单,数量4000,含税单价0.175,价税合计700元,合同结款方式是,现结,没有账期,客户当天给我们支付了货款。我们当天给供应商下采购,含税单价0.165,价税合计660元,合同结款方式也是现结,当天给供应商支付了货款,20号货才到仓库。收到货给客户出货,月底30号才给客户开专票,不含税金额619.47,税额80.53价税合计700,本月月底30号供应商才给我们开专票,不含税金额584.07,税额75.93,价税合计660分录怎么做呢#商业#
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