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答疑老师:高老师
可以,如果公司帐上有钱了可以归还 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
会计兼职工作比较少,一些会计学习平台 查看全部回复
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答疑老师:许老师
计入销售费用 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
什么福利? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
暂估一笔费用, 借:管理费用等科目,dai:应付账款—暂估 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
可以按照已完成的订单核对 查看全部回复
答疑老师:孙老师
建议按照实际业务来做,没有发生的话不用做 查看全部回复
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账务上调整到去年 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
收到发票时 - 借:长期待摊费用(因为砍伐是一个过程,承包费可以先计入长期待摊费用进行摊销)100000 dai:应付账款100000 支付款项时 - 借:应付账款100000 dai:银行存款100000 支付工人工资时(假设以现金支付) - 借:生产成本(砍伐树木的人工成本先计入生产成本) dai:库存现金 - 这里生产成本的金额是实际支付给工人的工资数额。如果有计提工资的环节,先计提: - 借:生产成本 dai:应付职工薪酬 - 实际支付时: 借:应付职工薪酬 dai:库存现金 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
是银行承兑到期的贴现的钱?还是未到期的贴现? 查看全部回复
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一、2025年1月缴纳水电费时 1.?支付款项 借:预付账款——A公司 dai:银行存款 二、2025年2月取得专票时 借:以前年度损益调整(不含税金额) 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:预付账款——A公司 三、结转以前年度损益调整 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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如果不用付款给总部,直接做支出就可以 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
借:银行存款 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
建议年前报销 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
收款 借:银行存款 dai:其他应付款-保险理赔 报销借:其他应付款dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:木言
对方认证发票了吗? 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
借:成本/费用 6973.33 应交税费-应交增值税-进项税额 26.67 dai:应付账款 70000 查看全部回复
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答疑老师:wam
可以折价处置 查看全部回复
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