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答疑老师:patience
比如一些之前暂估的分录,现在收到票后会把原分录冲掉,按票面入账,后面会附的有原始凭证 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,你们租赁进来,借主营业务成本 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
1你们收中间的代理费用,开票不过你们,你们只开代理发票,这部分作为你们的收入; 2票部分开票也过你们,那你们全额作为收入,实际支付的票款作为成本。 有问题具体继续交流 查看全部回复
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答疑老师:许老师
是的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
你冲减的金额不一致,原分录红字要金额一致的 查看全部回复
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可以先确认为待处理财产损溢,领导批准处理之后冲减管理费用 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,通常涉及增值税、附加税、印花税、企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
预充值可以先计入预付账款,按所属期分摊计入费用 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
折扣如果没有在发票中体现应按照折扣前的数据确认收入 查看全部回复
如果公司没有特殊规定,直接在当年报销,当年记账就行 查看全部回复
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计入营业外支出 查看全部回复
答疑老师:andy老师
借:其他货币资金-平台100 dai:应收帐款 100 确认收入 借:应收帐款100 dai.:主营业务收入 应交税费-应交增值税 手续费:借:销售费用5dai:其他货币资金-平台5 结算:借:银行存款95dai:其他货币资金-95 查看全部回复
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还是按照实际用途入账,没有发票可以以收据,付款记录等入账。 查看全部回复
答疑老师:吴萌老师
作为支付方的话,取得发票可借记入“管理费用—居间服务费” 查看全部回复
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答疑老师:wam
达到公司固定资产认定标准的,计入固定资产 查看全部回复
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这个是什么原因多交? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
将相关款项在当年发生时直接计入相关费用,如果在次年5月31日前收到发票,可直接在当年企业所得税汇算清缴时予以扣除。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你们是什么公司?是受托发送吗? 查看全部回复
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账务上调整到去年 查看全部回复
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