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答疑老师:安叔老师
不用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
提货的时候 借:预收账款dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
这是你们实际业务发生的? 查看全部回复
答疑老师:wam
先进行核对,包括与往来单位、实物与账裁、实物盘点等的核对。 查看全部回复
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答疑老师:清岚
1、公司这个月才开始营业,如果之前有费用等发生,需要记到当期,如果是刚成立公司,可以把经营支出统一放到这个月记账 2、公司租金根据原始凭证记账 3、负责人出差的费用可以等到负责人拿票报销的时候记账 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:应付账款380000 dai:其他应收款/应收账款1000 dai:银行存款379000 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
意思是固定资产的入账金额不对 查看全部回复
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答疑老师:小小
转到待认证进项税 查看全部回复
答疑老师:木言
对的 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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卖东西 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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达到预定可使用状态时就可以转固定资产核算 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 应收票据92800 dai主营业务收入80000 应交税费-应交增值税销项12800 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:实收资本 查看全部回复
答疑老师:许老师
门店和公司是什么关系呢? 查看全部回复
算公司收入缴纳增值税 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
B购进的产品做库存处理 借;库存商品 dai:银行存款等 发放给B公司的员工做福利费处理 借:应付职工薪酬 dai;库存商品 无偿给到A公司和C公司做视同销售处理 借;成本费用等 dai:库存商品 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,个税是不用计提的 计提工资借 工资1000 dai:应付职工薪酬1000 发放借:应付职工薪酬1000 dai:银行存款 900 代扣代缴个税 1000 缴纳税款 借:代扣代缴个税100 dai:银行存款100 查看全部回复
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你的其他应付款是什么? 查看全部回复
油卡根据实际需要购买 查看全部回复
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