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答疑老师:wam
dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
应交税费dai方你看下是否是这个月要交的税款 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
由于甲公司倒闭,所欠房租已无法追溯,不能作为资本入账 借固定资产187 dai实收资本-甲 查看全部回复
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不合理。 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
您的意思就是从你们账户付款,车在公司名下,到实际车是别人的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借本年利润-0.35 dai财务费用-0.35 查看全部回复
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向银行等金融机构的dai款 借:银行存款 dai:长期借款或短期借款 查看全部回复
这个现金后续需要支付给员工么 查看全部回复
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答疑老师:木言
啥问题? 查看全部回复
答疑老师:patience
可以把原分录冲掉,重新结转 查看全部回复
答疑老师:绾绾
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
是把公司的商品无偿给商户么 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1.建立公司会计核算制度 查看全部回复
答疑老师:杨老师
原则上是需要单独建账的 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 查看全部回复
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是的 查看全部回复
答疑老师:刘老师
你这种格式也不能说全错,一般如果是普票问题不大,建议用如下格式去做账务处理。 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
税控设备发生的费用它可以抵扣增值税 查看全部回复
财务费用 查看全部回复
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公众号:会计宝
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