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答疑老师:wam
这个错由行政付是说公司给付了? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
借管理费用工资dai应付职工薪酬工资 查看全部回复
答疑老师:andy老师
应付账款挂账,如果是真实业务,进行付款就可以了 查看全部回复
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答疑老师:清岚
这个是内部单据,可以作为原始凭证,但是不得税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可以 查看全部回复
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达到预定可使用状态时就可以转固定资产核算 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不可以 查看全部回复
答疑老师:张
计提工资 借:业务活动成本 dai:应付工资 发放工资 借:应付工资 dai:银行存款 收到拨款 借:银行存款 dai:财政拨款补助收入 预算会计 借:事业支出 或行政支出 dai:资金结存 借:资金结存 dai:财政 拨款预算收入 查看全部回复
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答疑老师:许老师
借:库存商品 dai:银行存款或应付账款等 查看全部回复
直接确认主营业务收入 查看全部回复
答疑老师:甘老师
4月付款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票(有增值税专票情况下) 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 5-7月每月摊销房租 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
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是老板的所有权还是公司的所有权 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:管理费用-车辆费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:patience
是把公司的商品无偿给商户么 查看全部回复
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答疑老师:高老师
采购珠子及丝线应计入原材料,借原材料 dai现金等 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
借:应交税费-未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
都可以 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
假如不考虑税费 就是借库存商品 4 dai应付账款3 应收账款1 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
以下是相关的账务处理方式: 收到188元时 借:银行存款 188 dai:合同负债 188 客户每次购买商品享受88折时 假设商品原价为x元,客户实际支付0.88x元。 借:银行存款 0.88x 合同负债 (按188元与预计客户购买商品次数分摊的金额) dai:主营业务收入 x 例如,若预计客户会使用该权益购买10次商品,则每次分摊合同负债18.8元。当客户第一次购买原价为500元的商品时,实际支付440元。账务处理为: 借:银行存款 440 合同负债 18.8 dai:主营业务收入 500 在实际操作中,企业需要根据合理的方法对合同负债进行分摊,如根据预计购买次数、预计购买金额等。如果实际情况与预计不同,需要进行相应的会计估计变更和调整。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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