登录/注册
答疑老师:西贝老师
同学你好,出售二手茶具和企业经营活动无关,所以计入营业外收入哈 查看全部回复
问答已结束!
浏览:3176 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
借:应付账款380000 dai:其他应收款/应收账款1000 dai:银行存款379000 查看全部回复
答疑老师:patience
借 银行存款等 dai 预收账款 查看全部回复
浏览:3175 0赞 0评论 收藏
答疑老师:许老师
增值税申报吗? 查看全部回复
浏览:3172 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
按回单类型做账,收款回单做回款凭证,付款做付款凭证 查看全部回复
浏览:3171 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
调整的原因是什么? 查看全部回复
是的 查看全部回复
浏览:3170 0赞 0评论 收藏
答疑老师:wam
dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
答疑老师:清岚
借:劳务成本等dai应付账款等 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
B购进的产品做库存处理 借;库存商品 dai:银行存款等 发放给B公司的员工做福利费处理 借:应付职工薪酬 dai;库存商品 无偿给到A公司和C公司做视同销售处理 借;成本费用等 dai:库存商品 应交税费-应交增值税 查看全部回复
浏览:3168 0赞 0评论 收藏
答疑老师:谭老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
1. 公司欲兑换承兑,比如10万元800元的费用 可以开发票的话我做怎么做账(借:银行存款99200 财务费用-手续费 800 dai:应收票据) 查看全部回复
浏览:3166 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
按实际盘点数入帐 查看全部回复
浏览:3165 0赞 0评论 收藏
填在所得税费用 查看全部回复
答疑老师:李可可
要看公司对于另外两家公司有没有达到控制 查看全部回复
浏览:3164 0赞 0评论 收藏
1.计提工资 借:管理费用-工资11530.66 dai:应付职工薪酬-工资11530.66 2.发放 借:应付职工薪酬-工资11530.66 dai:其他应收款-养老保险618 其他应收款-医疗保险239.52 其他应收款-失业保险38.64 银行存款/库存现金10634.50 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
可以 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
你们预付的款物流公司给你直接开发票没? 查看全部回复
先自查差异出自那里 查看全部回复
浏览:3163 0赞 0评论 收藏
招待费 查看全部回复
浏览:3162 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载