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答疑老师:Yan
公司实际有使用的可以根据开具的发票入账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
都可以 查看全部回复
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答疑老师:小小
通过应付账款或者其他应付款过渡 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
实际上一般这种会按照产品的标准bom耗用的比例去分摊 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
计提时借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬-社保,支付时:应付职工薪酬-社保,其他应收款-社保个人部分,dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你写的分录没问题呀 查看全部回复
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答疑老师:patience
报销费用,发放工资,支付款项,还借款等,根据实际业务填写支出原因 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
不可以 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,出售二手茶具和企业经营活动无关,所以计入营业外收入哈 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
您好 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
收入正常报税就行 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
购买货款 查看全部回复
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不同行业都不一样,好与不好没有绝对数值 查看全部回复
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借银行存款 dai其他应付款法人名字 借,应交税费应交企业所得税 dai,银行存款 查看全部回复
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把退货的发票红冲,按照新的产品开具发票 查看全部回复
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借:管理费用-电费 借:进项税额 dai:应付账款或银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:李可可
12月可以一次性折旧不?不可以 查看全部回复
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答疑老师:易老师
预收注意及时开票出去对帐,预付注意及时催收发票对账 查看全部回复
可以直接把借款转到实收资本 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您是什么原因造成不符的? 查看全部回复
公众号:会计宝
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