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答疑老师:patience
是公司员工的工资么,一般是计入管理费用-工资 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
收款 借:银行存款 dai:其他应付款-保险理赔 报销借:其他应付款dai:银行存款 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:andy老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是一般纳税人? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
预付款出去没有收到票,挂其他应收款也是正常的 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
跨月问题不大 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
货款之前确认收入了吗? 查看全部回复
答疑老师:wam
需要的。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
按照发票金额转账,多余款项计入营业外支出或者冲销对应的成本费用 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
需要反结账到第一期期初,然后进行初始化,修改期初数据 查看全部回复
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答疑老师:李可可
支付的服务费是支付给谁了 查看全部回复
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如果dai管理费用,金额应该是正数 查看全部回复
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直接在他工资里扣下来就行了呀 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
- 计提时,借管理费用/生产成本/制造费用/销售费用等(根据员工所属部门计入相应科目),dai应付职工薪酬——职工福利。 ? - 支付时:借“应付职工薪酬——职工福利”,dai“银行存款”。 查看全部回复
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可以,私人借款合同上出借人和打入的私户名字一致即可 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
货物退回冲减你们的收入 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
一个物品写一张 查看全部回复
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没有 查看全部回复
先填到营业外支出栏次 查看全部回复
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公众号:会计宝
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