登录/注册
答疑老师:安叔老师
一般不可以这样结转成本的 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4848 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
没付款挂往来 借:管理费用等 dai:其他应付款等 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
都可以 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
这个看你们协商了,如果之前约定好你们退给B的话,可以对公转给B 查看全部回复
浏览:4847 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
营业税金及附加 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
财务费用 查看全部回复
这个应该是退还的附加税费,你查下是哪个月交的税 查看全部回复
浏览:4846 0赞 0评论 收藏
借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 查看全部回复
浏览:4845 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李伟老师
缴纳社保时 借:管理费用-社保 1700 其他应收款 300 dai:银行存款 2000 发放工资时 借:应付职工薪酬 4000 dai:其他应收款 300 银行存款3700 查看全部回复
直接确认主营业务收入 查看全部回复
浏览:4844 0赞 0评论 收藏
答疑老师:燕子老师
需要反结账到第一期期初,然后进行初始化,修改期初数据 查看全部回复
浏览:4843 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
费用化支出一般是每月结转损益 查看全部回复
可以的 查看全部回复
答疑老师:清岚
借:应交税费-应交个人所得税 16.07 dai:银行存款16.07 查看全部回复
浏览:4840 0赞 0评论 收藏
什么意思呢 查看全部回复
浏览:4839 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
是什么情况需要进项税转出 查看全部回复
浏览:4836 0赞 0评论 收藏
货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
浏览:4835 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小妮老师
账务上调整到去年 查看全部回复
浏览:4834 0赞 0评论 收藏
你在A 公司借支,实际用于B公司,B公司还A 查看全部回复
答疑老师:绾绾
是的 查看全部回复
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载