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答疑老师:哈哈老师
您好,您六月份勾选认证的,做账要做到六月份账里 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
一次性支付全年的话费 借:预付账款-待摊费用 dai:银行存款 然后每月摊销 借:管理费用-通信费/话费 dai:预付账款-待摊费用 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是盘点固定资产,有盘盈么 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这个250.98是你们账上计提的 查看全部回复
是征地补偿款还是什么 查看全部回复
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答疑老师:清岚
另外一个公司如果收货款 借:银行存款dai:应收账款等 查看全部回复
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备用金使用了就减少了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不对 查看全部回复
答疑老师:wam
对销售商品形成的债权在应收账款核算的,不涉及转出 查看全部回复
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净值??原值减累计折旧 查看全部回复
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答疑老师:patience
这个分录能删掉么 查看全部回复
答疑老师:王佳丽
收到汇票,对价是什么呢 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
专项应付款是国家拨入专门用途需要偿还的钱 查看全部回复
发生油费的用途是什么 查看全部回复
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不交税金不做税金的计提分录 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
属于佣金收入,一般纳税人按6%计算增值税 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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要的,财务和税务的口径要一致 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 同一控制下,差额计入资本公积。 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
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公众号:会计宝
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