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答疑老师:哈哈老师
借,管理费用-办公费,应交税费,应交增值税进项税额dai,银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
就正常出口 查看全部回复
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你好,不考虑残值,那么就按照100%计算折旧的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
现在对方开专票给我,我咋做账啊?你们只是代收 查看全部回复
公司承担员工个税怎么做帐,有两种处理,一种是记到营业外支出。一种是根据实际到手工资倒退应发工资,具体还是要跟员工协商一下 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
专项应付款是国家拨入专门用途需要偿还的钱 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,现金折扣部分计入财务费用 查看全部回复
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目前是普票免税,专票3% 查看全部回复
你好,指的是采购的会计分录吗? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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借原材料或者库存商品dai应付账款暂估 查看全部回复
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您好,无票收入和正常开票一样做账,只是对方不要发票你们不用开票而已 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
大股东周打90万投资款到公司,二股东李打10万投资款到公司 查看全部回复
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答疑老师:高老师
这是月末增值税结转 查看全部回复
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答疑老师:李可可
一般还得需要核算增值税 查看全部回复
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如果固定资产没有折旧完,需要计提折旧 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:资产减值损失 dai:固定资产减值准备 查看全部回复
答疑老师:微尘
借银行dai银行 查看全部回复
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借:原材料 2dai:银行存款2 查看全部回复
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