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答疑老师:吴萌老师
当企业负责统一管理合作项目的资金,且有两家合作公司将钱投入时,以下是可能的账务处理方式: 1.?收到合作公司的投资款时: 借:银行存款 dai:实收资本 - 合作公司 1 dai:实收资本 - 合作公司 2 2.?如果约定投入的资金不作为实收资本,而是作为借款或其他应付款: 借:银行存款 dai:其他应付款 - 合作公司 1 dai:其他应付款 - 合作公司 2 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
算固定资产 查看全部回复
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支付的租金计入长期待摊费用分期摊销计入主营业务成本,收取的租金计入收入。 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
毛利润=(收入-成本)/收入,收入是不含税收入,成本分情况,一般纳税人收到可以抵扣的专票,成本就是不含税的,不能抵扣的就是含税的 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
你们给甲方开票了吗? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
转到公司 借:银行存款 dai:其他应付款 公司转个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:归老师
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
不能 查看全部回复
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答疑老师:patience
科技公司和高速公路公司间是什么关系 查看全部回复
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这个支出实际没有支出 查看全部回复
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这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
要做分录吗还是 查看全部回复
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餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
答疑老师:高老师
您好,不用再填借款单,按报销时日期支出200元,摘要填写清楚即可 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
至于这个费率是怎么计算的,这个是你们双方约定的,具体看你们是怎么约定 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
收到专用发票冲减财务费用 查看全部回复
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把之前的数据整理出来作为期初余额,建立账套。 查看全部回复
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设备入账价值=46800+10335+2340+1600=61075(元)。 查看全部回复
普通发票这样可以的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
那你今年交纳的时候怎么计入分录呢 查看全部回复
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公众号:会计宝
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