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答疑老师:王苗苗老师
按照正常销售货物处理 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
是之前付过款了,没有收到发票是吗? 查看全部回复
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答疑老师:小小
专用于集体福利的在建工程,借:在建工程 dai:应交税费-应交增值税(进项转出) 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果之前有计提,就1.借应交税费-应交印花税68 dai银行存款68 2应交税费-应交增值税25485.1 dai银行存款25485.1 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 这样是不符合规定,没有对应的存货,是不允许开发票的。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
未取得发票,按照税务规定不可以作为成本. 可以使用白条(写份说明),先计入成本. 所得税年终汇算清缴时,你需要将此成本转出,调增你的利润. 查看全部回复
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答疑老师:patience
按实际的支付金额入账,发票可以跟对方协商一下重开 查看全部回复
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答疑老师:木言
从dai方结转到“应交税费-应交增值税(转出未交增值税)” 查看全部回复
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答疑老师:高老师
未开票收入与开票收入一样,确认收入结转成本 查看全部回复
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买材料计入原材料 查看全部回复
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答疑老师:wam
办事处是办理了营业执照? 查看全部回复
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同类型的凭证可以看一下之前的会计是怎么做的 查看全部回复
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应收账款和应付账款余额大,及时追回应收,应付账款存在余额属于正常。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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由你们公司的设计部设计,找外面的人生产,再销售是吗 查看全部回复
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正常来说是达到可使用状态后就要开始摊销 查看全部回复
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商务厅(局) 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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红冲9月份那笔错误的,再按正确的做 查看全部回复
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不用做新的凭证,把红字发票和新开的蓝字发票粘在原来的发票凭证后面 查看全部回复
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公众号:会计宝
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